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因應本公司上櫃申請委託簽證會計師出具內控專審報告。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/122.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/07/01~113/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/09/125.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。